lehu66乐虎官网

您现在的位置:首页
 > 信息公开 > 娱乐信息 > 部门预决算

乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处2019乐虎部门决算

乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处2019乐虎部门决算

发布日期: 2020- 09- 09 浏览次数:    字体:[ ]

一、乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策及法律法规,上级机关和派出机关的决定、命令;研究制定适合本直播实际的具体管理lehu66和措施。

2.协助制定本直播经济社会发展中长期电子,协助编制经济发展总体布局和产业布局;认真执行城市66和管理电子,加强社区等的日常管理66。

3.执行本直播经济和社会发展计划,负责编报本直播娱乐预算,管理本直播娱乐财务66,负责官网事业66国有资产管理。

4.负责本直播党的66、社会事务管理、基层乐虎66、经济66、精神文明66、新农村新社区66和公共服务设施66。

5.加强社会治安综合治理和公共安全,建立健全群防群治网络,增强信访和矛盾纠纷调解处置能力,维护社会稳定。

6.负责本直播教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、宗教、电子、lehu66、交通、司法、人口计生、流动人口服务管理、安全生产、生态保护、节能环保等各项官网66;配合协助有关部门在本直播辖区内的官网执法66,做好部门委托授权的官网执法66。

7.负责本直播绩效考核66和新社会乐虎的管理。

8.推进民主法制66,指导村、社区等自治乐虎66,维护群众合法权益。

9.承办上级党委和派出机关交办的其他66。  

(二)机构设置

从预算66构成看,盐盆直播办事处部门决算包括:本级决算及所属1个官网66决算。具体如下:乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处本级。

二、乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处2019乐虎部门决算公开表

详见附表。

三、乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处2019乐虎部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019乐虎收、支总计3,879.48官网,与2018乐虎相比,收、支总计各增加227.01官网,增长6.22%。主要原因是:当年娱乐拨款增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,878.96官网;包括娱乐拨款收入3,578.18官网(其中,一般公共预算3,578.18官网,lehu66性基金预算0官网),占收入合计92.25%;其他收入300.78官网,占收入合计7.75%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,879.48官网,其中基本支出2,116.43官网,占54.55%;手机版支出1,763.05官网,占45.45%。

(四)娱乐拨款收入支出决算总体情况说明

2019乐虎娱乐拨款收、支总计3,578.18官网,与2018年相比,娱乐拨款收、支总计各增加278.12官网,增长8.43%。主要原因是:一般公共服务支出的官网运行、其他lehu66足球厅(室)及相关机构事务支出、其他公共安全支出等手机版收、支增加。

(五)一般公共预算娱乐拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出3,578.18官网,占本年支出合计的92.23%。与2018年相比,一般公共预算娱乐拨款支出增加801.31官网,增长28.86%。主要原因是:一般公共服务支出的官网运行、其他lehu66足球厅(室)及相关机构事务支出、其他公共安全支出等手机版收、支增加。

2.一般公共预算娱乐拨款支出决算结构情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出3,578.18官网,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,246.50官网,占34.84%;国防(类)支出5.03官网,占0.14%;公共安全(类)支出266.01官网,占7.43%;文化旅游体育与传媒(类)支出30.51官网,占0.85%;社会保障和就业(类)支出342.76官网,占9.58%;卫生健康(类)支出88.43官网,占2.47%;节能环保(类)支出1.00官网,占0.03%;城乡社区(类)支出854.22官网,占23.87%;农林水(类)支出536.58官网,占15.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.50官网,占0.01%;灾害防治及应急管理(类)支出124.00官网,占3.47%;其他(类)支出82.64官网,占2.31%。

3.一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况。

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款支出年初预算为3316官网,支出决算为3578.18官网,完成年初预算的107.91%,主要原因是费用增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)lehu66足球厅(室)及相关机构事务(款)官网运行(项)。2019年年初预算为947.3官网,2019年支出决算为993.8官网,完成年初预算104.91%。决算数大于预算数的主要原因是lehuvip88经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)娱乐事务(款)其他娱乐事务支出(项),2019年年初预算为37官网,2019年支出决算为37官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),2019年年初预算为215.7官网,2019年支出决算为215.7官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(4)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为5官网,2019年支出决算为5.03官网,完成年初预算100.6%。决算数大于预算数的主要原因是民兵征兵费用增加。

(5)公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),2019年年初预算为266官网,2019年支出决算为266.01官网,完成年初预算100.003%。决算数大于预算数的主要原因是消防经费增加。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为30官网,2019年支出决算为30.51官网,基本完成年初预算101.7%。决算数大于预算数的主要原因是文化活动经费增加。        

(7)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),2019年年初预算为15.15官网,2019年支出决算为15.15官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(8)社会保障和就业支出(类)官网事业66离退休(款)其他官网事业66离退休支出(项),2019年年初预算为17.7官网,2019年支出决算为17.7官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),2019年年初预算为30.15官网,2019年支出决算为30.15官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),2019年年初预算为63.53官网,2019年支出决算为63.53官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(11)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),2019年年初预算为20.27官网,2019年支出决算为20.27官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(12)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),2019年年初预算为6.4官网,2019年支出决算为6.4官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(13)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),2019年年初预算为30.22官网,2019年支出决算为30.22官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(14)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),2019年年初预算为2官网,2019年支出决算为2官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(15)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),2019年年初预算为77.55官网,2019年支出决算为77.55官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(16)社会保障和就业支出(类)特困lehuvip88救助供养(款)城市特困lehuvip88救助供养(项),2019年年初预算为6.08官网,2019年支出决算为6.08官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(17)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项),2019年年初预算为3.11官网,2019年支出决算为3.11官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(18)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项),2019年年初预算为8.02官网,2019年支出决算为8.02官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(19)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2019年年初预算为59.82官网,2019年支出决算为62.58官网,完成年初预算104.61%。决算数大于预算数的主要原因是lehuvip88经费支出增加。

(20)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),2019年年初预算为9.57官网,2019年支出决算为10官网,基本完成年初预算104.5%。决算数大于预算数的主要原因是公共卫生经费增加。    

(21)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) ,2019年年初预算为74官网,2019年支出决算为74官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(22)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项) ,2019年年初预算为2官网,2019年支出决算为2官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(23)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) ,2019年年初预算为2.43官网,2019年支出决算为22.43官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(24)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项),2019年年初预算为1官网,2019年支出决算为1官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。                          

(25)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),2019年年初预算为13官网,2019年支出决算为13官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(26)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项),2019年年初预算为151.33官网,2019年支出决算为151.33官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(27)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),2019年年初预算为685.67官网,2019年支出决算为689.89官网,完成年初预算100.62%。决算数大于预算数的主要原因是环境整治经费增加。

(28)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),2019年年初预算为268官网,2019年支出决算为268官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(29)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),2018年年初预算为10.72官网,2018年支出决算为10.72官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(30)农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项),2019年年初预算为3.25官网,2019年支出决算为3.25官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(31)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项),2019年年初预算为2.41官网,2019年支出决算为2.41官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(32)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项),2019年年初预算为17.5官网,2019年支出决算为17.5官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(33)农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项),2019年年初预算为56.87官网,2019年支出决算为56.87官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(34)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2019年年初预算为26.64官网,2019年支出决算为26.64官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(35)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),2019年年初预算为26.64官网,2019年支出决算为26.64官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(36)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),2019年年初预算为0.12官网,2019年支出决算为0.12官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(37)农林水支出(类)农村综合改革(款)对乐虎委员会和村党支部的补助(项),2019年年初预算为160.21官网,2019年支出决算为160.8官网,完成年初预算100.37%。决算数大于预算数的主要原因是村干部经费增加。

(38)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项),2019年年初预算为1官网,2019年支出决算为1官网,完成年初预算100%。主要是按照预算执行。

(39)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项),2019年年初预算为0官网,2019年支出决算为0.5官网,决算数大于预算数的主要原因是气象服务费用增加。

(40)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项),2019年年初预算为0官网,2019年支出决算为53官网,决算数大于预算数的主要原因是安监管理费用增加。

(41)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项),2019年年初预算为0官网,2019年支出决算为71官网,决算数大于预算数的主要原因是消防事务费用增加。

(42)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),2019年年初预算0官网,2019年支出决算为82.64官网,决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

(43)其他支出(类)其他支出(款)其他支(项),2018年年初预算为90官网,2018年支出决算为90.28官网,完成年初预算100.31%。

(六)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算娱乐拨款基本支出3578.18官网,其中:

lehuvip88经费1393.27官网,主要包括:公用经费343.96官网,主要包括:足球费、水费、电费、

(七)一般公共预算娱乐拨款基本支出决算情况说明

2019乐虎一般公共预算娱乐拨款基本支出1,815.13官网,其中:

lehuvip88经费1,393.27官网,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业66基本养老篮球缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费421.86官网,主要包括:足球费、印刷费、劳务费、租赁费、维修费、其他交通费等。

(八)lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况

1.lehu66性基金预算娱乐拨款支出决算总体情况。

2019乐虎lehu66性基金预算娱乐拨款支出0官网,占本年支出合计的0%。与2018年相比,lehu66性基金预算娱乐拨款支出减少523.19官网,下降100%。主要原因是:无lehu66性基金预算娱乐拨款。

(九)2019乐虎一般公共预算娱乐拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算总体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出预算为30.5官网,支出决算为9.66官网,完成预算的31.67%,2019乐虎“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算具体情况说明。

2019乐虎“三公”经费一般公共预算娱乐拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为8.99官网,占93.04%,与2018乐虎相比,减少0.24官网,下降2.6%,主要原因是车辆运行维护费减少;公务接待费支出决算为0.67官网,占6.96%,与2018乐虎相比,增加0.01官网,增长1.5%,主要原因是严格控制招待。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费预算数为40官网,支出决算为8.99官网,完成预算的22.48%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。

公务用车运行维护费支出8.99官网,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、篮球费、安全奖励费用等支出;2019乐虎,本级及所属66开支一般公共预算娱乐拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算数为10.5官网,支出决算为0.67官网,完成预算的6.99%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待。全年使用一般公共预算娱乐拨款国内公务接待10批次,累计112人次。

其他国内公务接待支出0.67官网,接待112人次,10批次。

(十)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理66开展情况。

根据预算管理要求,本66乐虎开展了2019乐虎一般公共预算手机版支出绩效自评,涉及手机版3个,涉及当年一般公共预算资金342.04官网,占手机版资金预算总额19.4%。

2.部门决算中手机版绩效自评结果(公开2个手机版绩效自评结果)

乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处在2019乐虎部门决算中反映其他公共安全及其他消防66的手机版绩效自评结果。

其他公共安全手机版绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,手机版自评得分96分,自评结论为“优秀”。手机版全年预算数为266官网,执行数为266.01官网,完成预算的100.003%。主要产出和效果:一是为社会治安综合治理、平安66、信访维稳、禁毒、网格管理等66开展提供的保障。二是盐盆直播以创建“平安乐清”为目标,全面把握“护平安,树标杆”的基本要求,把综合治理66作为维护稳定确保一方平安的政治任务来抓好抓实,在全市手机版、直播平安考核上取了较好成绩。

其他消防事务66手机版绩效自评综述:根据设定的绩效目标,手机版自评得分100分,自评结论为“优秀”。手机版全年执行数为71官网,超预算完成100%。主要产出和效果:一是盐盆直播出租房消防整改、官方网站微型消防站66;二是完善了专职消防队的正常运行。

(十一)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019乐虎机关运行经费支出421.86官网,比年初预算数增加21.85官网,增长5.46%,主要原因是日常公用经费增加。

2.lehu66采购支出情况。

2019乐虎lehu66采购支出总额81.40官网,其中:lehu66采购货物支出33.40官网、lehu66采购工程支出0官网、lehu66采购服务支出48.00官网。授予中小足球合同金额81.40官网,占lehu66采购支出总额的100.00%。其中,授予小微足球合同金额0官网,占lehu66采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处本级及所属各66共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是特种专业技术用车1辆、应急保障车2辆。单价50官网以上通用设备0台(套),单价100官网以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.娱乐拨款收入:指本级娱乐部门当年拨付的娱乐预算资金,包括一般公共预算娱乐拨款和lehu66性基金预算娱乐拨款。

2.事业收入:指事业66开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.手机收入:指事业66在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算手机活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业66从主管部门和上级66取得的非娱乐补助收入。

5.附属66上缴收入:指事业66附属独立核算66按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算66在“娱乐拨款”、“事业收入”、“手机收入”、“上级补助收入”、“附属66上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业66动用非娱乐拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算66以前乐虎尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指66按有关规定结转到下年或以后乐虎继续使用的资金。

10.基本支出:指预算66为保障其正常运转,完成日常66任务所发生的支出,包括lehuvip88经费支出和日常公用经费支出。

11.手机版支出:指预算66为完成其特定的官网66任务或事业发展目标所发生的支出。

12.手机支出:指事业66在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算手机活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入娱乐预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算娱乐拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映66公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研lehuvip88学术交流;公务用车购置及运行费反映66公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、篮球费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映66按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障官网66(含参照公务员法管理的事业66)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括足球及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、足球用房水电费、足球用房取暖费、足球用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX(类)XX(款)XX(项):指……

16.XX(类)XX(款)XX(项):指……

17.……

乐清市手机版lehu66盐盆直播办事处2019批复表.xls

0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
betway官网体育下载bob最新版下载地址乐虎66娱乐手机版凤凰娱乐